市财政预算执行情况和财政预算
观,扎实推进新型工业化和城镇化进程,促进我市经济发展;加强收入征管,严格依法治税,完善收入激励机制,保持财政收入的增长势头;坚持立党为公,执政为民,认真为民理财,调整财政支出结构,保障重点支出需要;继续深化各项财政改革,探索建立财政预算绩效评价体系,保证财政资金高效运转;进一步加强财政监管,从严查处各种违反财经纪律的行为,有效预防会计信息失真和国有资产流失,为全市经济和社会事业的发展创造良好环境。
(一)2009年全市财政预算草案
根据上述指导思想和总体要求,结合我市2009年经济增长目标,20
以上全市2009年财政预算草案,是根据2009年全市财政预算执行情况代编的,待各级政府预算编制完成并经同级人代会批准之后,我们将汇总情况报市人大常委会备案。
(二)市级财政预算草案
下面着重报告2009年市级财政收支预算草案:
根据财政收入要与国内生产总值增长基本同步的总要求,2009年市级地方财政一般预算收入拟安排为40920万元,同口径比预算基数增加4353万元,增长12%。主要收入项目的安排情况是:
——增值税6009万元,增长14.02%;
——营业税10900万元,增长14.54%;
——企业所得税3410万元,增长16.09%;
——个人所得税2150万元,增长14.17%;
——城市维护建设税4710万元,增长14.09%;
——行政性收费收入5612万元,同口径增长1.65%。
以上地方财政一般预算收入40920万元,加上省补助全市收入、区县上解收入,减去全市上解省支出、补助区县支出后,2009年市级可用财力为46936万元。按照《中华人民共和国预算法》的规定和市级的实际情况,2009年市级财政一般预算支出安排为46936万元,比2009年支出预算基数42820万元增加4116万元,增长9.61%。结合部门预算的编制原则,一般预算支出安排的主要项目是:
——科技三项费用470万元,增长17.50%;
——农业支出1893万元,增长11.03%;
——林业支出428万元,增长10.88%;
——水利和气象支出700万元,增长11.11%;
——文体广播事业费2531万元,增长10.81%;
——教育支出4936万元,增长10.18%;
——医疗卫生支出2514万元,增长10.02%;
——抚恤和社会福利救济910万元,增长10.44%;
——社会保障补助支出2210万元,增长10.50%;
——行政管理费6780万元,增长10.09%;
——公检法司支出9563万元,增长10.64%;
——总预备费500万元。
2009年市级基金预算收入拟安排为8683万元,相应安排基金预算支出8683
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