济877万元,比上年增长1.62,增加14万元。
9、
社会保障补助支出614万元,比上年增长50.12,增加205万元。10、行政治理费11271万元,比上年增长65.24,增加4450万元。
11、公检法司支出750万元,比上年增长25.42,增加152万元。
12、城市维护费102万元,比上年减少90.1,减少928万元。减少的原因主要是环卫处上划市级治理,支出科目调整为上解支出。
13、支援不发达地区支出33万元,比上年增长10,增加3万元。
14、专项支出300万元,与上年基本持平。
15、其他支出1120万元,比上年减少24.17,减少357万元。其中:居委会和村委会经费602万元,兵役征集费18万元,征收经费500万元。
16、总预备费300万元。
17、列收列支基金支出237万元,减少安排285万元。
2005年区级地方财政收入预算安排为27387元,加上上级财政各项补助15692万元(包括“三税”税收返还收入3805万元,调资中心补助5800万元,税改转移支付补助3147万元,其他结算补助2940万元),加上上年结余428万元,财力总计43507万元;全区财政支出37526万元,各项扣款及专项上解5951万元(其中:粮食上解61万、城维税4上解146万、地税经费增量上划141万元、地税代征代扣手续费上解219万元、基金会、国债资金和外国政府贷款等还本付息3000万元、上划市级单位上解2384万元);收支相抵,全区当年收大于支30万元。
一年来,为确保财政收入实现按预算要求的任务完成,局党组立足抓早、抓紧、抓好的工作思路,加强领导,加强协调与配合,充分调动一切积极因素,深入基层调查研究,积极培植财源,加强财政监管,狠抓增收节支,依法理财,依法征收,落实收入责任制,使财政收入步入稳步增长的发展轨道。回顾一年来我们主要做了以下工作:
(一)稳步推进预算治理体制改革,进一步完善财政运行机制
1、按照公共财政理论要求加大部门预算编制的改革力度,年初在2004年对全区行政事业单位财政供养人员录入信息和各项资金决算的基础上,编制2005年财政预算草案,规范预算执行,强化预算监管,进一步整合预算内、外财力。积极探索农村教育经费委托乡镇财政所代管新路子,结合各乡的情况进行分类指导。
2、稳步推进政府采购制度,深化政府采购县级治理。按照《中华人民共和国政府采购法》,结合省、市有关规定和要求,通过询价、公开招标等采购方式,节约财政资金155万元(计划价1910万元,采购价1755万元),提高财政资金的使用效率。
3、认真抓好财政国库治理制度改革,并逐步形成以国库单一帐户体系为基础,资金缴拨的国库集中收付为主要形式的财政治理制度,全区纳入国库集中支付的单位有88家。
(二)继续加强预算外资金收支治理
按照国务院(281)号文件精神,继续加强对预算外资金实行“收支两条线”治理,加强收费票据治理和加大对预算外资金的监管力度。10月中旬对全区有预算外收入的24家单位进行专项检查,历时一个月。今年,我区预算外收入4500万元,比上年增长38.2%,增收1200万元;预算外支出2900万元,有力弥补我区预算经费的不足,充分体现了财政的监管职能。
(三)加强对专项基金治理工作
严格按照有关文件精神,加强残疾人保障金、煤炭价格调节
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