医院三年发展规划[2006-2008]
根据集团公司召开的“关于进一步深化辅业部门经营改革”会议的指示精神,结合刘副总经理11月9日来医院指导工作的讲话,通过深入分析医院实际情况,本着持续、快速发展的原则,制订医院三年(2006年-2008年)发展规划。
一、总体发展目标:
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大精神,坚持以科学的发展观统领规模、效益和质量,抓住国家促进医疗卫生事业发展的有关政策,加快速度,提升医院治理水平,增强竞争能力。坚持以社会需求为导向、以学科建设为龙头,以人才培养为中心,以医、教、研、治理工作为主体,深化改革、发展特色、强化治理,全面提高医、教、研综合水平。
经过全院职工三年的努力,培养出一支业务精、技术硬的职工队伍,形成几个具有相当实力和影响力的专科,培育起有医院特色的医院文化,把我院建设成为地区一流的三级综合医院。
二、实现医院三年工作规划和奋斗目标的基本思路是:
以学科建设为先导,以队伍建设为重点,以提高竞争能力为根本,以完善制度建设为保障。
突出质量、保证安全、加强服务、细化治理。打造品牌,稳定员工队伍,突出骨干人员作用,加快学科建设步伐,提升自主创收能力,逐步缩小员工薪酬与市其他医院平均水平的差距,力争2008年创收突破7000万。
三、2006-2008年经济指标明细:
根据年创收增长率10,业务支出增长率20测算医院未来三年各项经济指标:
2006年~2008年预计收入、支出
万元
年份
2006年
2007年
2008年
收入预计
6000
6600
7260
上级拨入预计
810
810
810
支出预计
其中:固定费用项目
收支结余
6800
3080
10
7860
3650
-450
9372
4300
-1302
2006年~2008年预计收入、支出二级明细
万元
年份
2006年
2007年
2008年
业务收入
其中:医疗收入
药品收入
6000
3400
2600
6600
3700
2900
7260
4100
3160
业务支出
其中:医疗支出
药品支出
6800
3800
3000
7860
4412
3447
9372
5261
4110
2006年~2008年预计支出三级明细
万元
年份
2006年
2007年
2008年
医疗支出
其中:公用支出
人员支出
3800
1846
1954
4412
2392
2020
5261
3085
2176
药品支出
其中:公用支出
人员支出
3000
2896
104
3230
3121