2007年财政工作总体思路是:坚持以财源建设为中心,加快工业强区步伐;以强化预算治理为手段,加快构建公共财政治理体系;深化财政各项改革,努力提高财政对经济建设和各项社会事业的保障能力;控制非生产性支出,促进全区经济社会全面协调可持续发展。
按照统一安排,今年全国实施政府收支分类改革。根据新的收支分类口径,建议2007年财政预算安排如下:
2007年,全区财政总收入安排12500万元,较上年预算增长35.8,较上年实绩增长19.8。其中国税部门6000万元,较上年预算增长50,较上年实绩增长37.9;地税部门6500万元,较上年预算增长41.3,较上年实绩增长20.2。地方财政收入安排7800万元(所得税按25计算),较上年预算增长30,较上年实绩增长17.8。
区本级地方财政收入安排5200万元,较上年预算增长35.4。乡镇级地方财政收入安排2600万元,较上年预算增长20.4。
2007年,全区财政支出安排11000万元,较上年预算增长22.2。其中区本级财政支出安排9000万元,较上年预算增长20.5;乡镇级财政支出安排2000万元,较上年预算增长30.7。2007年区本级财政支出安排项目:
一般公共服务支出1578万元,较上年预算增长6,增加88万元,主要反映区委、人大、政府、政协及相关职能部门支出。
公共安全支出386万元,较上年预算增长12.2,增加42万元,主要反映公检法司等部门支出。
教育支出3483万元,较上年预算增长12.4,增加382万元,主要反映教育部门支出。
科学技术支出83万元,较上年预算增长11,增加8万元,主要反映科学技术方面支出。
文化体育与传媒支出40万元,较上年预算增长11.1,增加4万元,主要反映文化、体育、文物方面支出。
社会保障和就业支出613万元,较上年预算增长18.1,增加94万元,主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。
医疗卫生支出376万元,较上年预算增长63.5,增加146万元,主要反映医疗保障、疾病预防控制、农村卫生等方面支出。
城乡社区事务支出709万元,较上年预算增长120.2,增加387万元,主要反映乡镇财政支出及城乡道路等公共设施建设、维护、规划等方面支出。
农林水事务支出273万元,较上年预算增长15.7,增加37万元,主要反映农业、林业、水利、农业综合开发等方面支出。
交通运输支出210万元,较上年预算增长57.9,增加77万元,主要反映政府交通运输方面的支出。
工业商业金融等事务支出800万元,较上年预算增长33.9,增加202.5万元,主要反映政府支持工业、商业、企业发展等方面支出。
其他支出449万元,较上年预算增长26.8,增加95万元,主要反映预备费、住房改革等支出。
三、锐意进取,开拓创新,确保完成各项财政工作目标
(一)加大政策资金投入,推进新农村建设。安排新农村建设专项资金579万元,用于农田水利、乡村道路、农村饮用水等基础设施建设,继续扶持梅桥大青豆协会、裔湾蔬菜协会和曹老集高效经济作物等具有特色的农业产业化龙头企业(协会)发展壮大。完善财政补贴农民资金治理和支付方式。逐步建立农民补贴资金“一卡通”网络治理平台。安排专项配套资金50万元,实施新型农村合作医疗改革。落实农村教育经费保障机制改革,基本完成农村中小学现有危房改造和布局调整工作目标。继续实施